2025年度赤峰市
元宝山区元宝山镇中心卫生院公开报告
单位名称:赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院
单位负责人:石 扬
财务负责人:孙 淑
编 制 人:孙 淑
报送日期:2026年8月
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
第二部分 部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
赤峰市元宝山区元宝山镇中心生院是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的事业单位,隶属赤峰市元宝山区卫生健康委员会管理。主要职能如下:
(1)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
(2)、负责本乡镇的基本医疗服务;
(3)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
(4)、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
(5)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
(6)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务为主,面向农村居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.本单位是经赤峰市元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的政府系统类事业单位,隶属赤峰市元宝山区卫生健康委员会管理。主要职责是完成上级下达的公共卫生工作任务,负责本辖区内公共卫生工作。为辖区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院。详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
2025年,在元宝山区卫生健康委员会的正确领导下,在全体职工的共同努力下,我院开展了“中医药文化进校园”“世界高血压日”、“3.8妇女节妇女病免费义诊”等活动,基本医疗、基本公共卫生服务等各项工作顺利完成,取得了良好的社会效益和经济效益。基本医疗方面,我院设置内科、外科、妇科、儿科、中医科等临床科室,对常见病多发病等具有诊疗能力,方便了本地区广大患者就医,执行基本药物制度,实行药品零差价销售。本年度事业收入115.54万元。继续认真开展公共卫生服务工作,完善居民健康档案,领导医院职工及乡村医生采取多种形式开展健康教育工作,严格执行疫情监测报告制度,切实抓好传染病防治、孕产妇保健和0-7岁儿童保健、糖尿病高血压等慢性病管理等工作。居民健康档案累计建档16227份,达到全镇总人口的97.7%以上。规范管理全镇老年人2832人,高血压2620人,糖尿病709人,重型精神病118人。针对老年人和高血压糖尿病人进行健康体检。更换健康教育宣传栏96次,进行健康教育讲座114次,发放宣传单10000余份。系统管理6岁以下儿童152人.全部进行了专案管理。新生儿访视率100%。计划免疫建卡建证率100%,接种率97%以上。
一、收入支出决算总体情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度收入、支出决算总计均为 943.38万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 336.07万元,增长55.34%,变动原因:本年度有专技等级变动人员和本年度有公共卫生补助经费和基药补助经费及本年度医疗收入增加;与上年决算相比,收、支总计各增加244.29万元,增长 34.94%。其中:
(一)收入决算总计 943.38万元。包括:
1.本年收入决算合计 936.79万元。与上年决算相比,增加 246.77万元,增长 35.76%,变动原因:本年度诊疗人次增加、拨入公共卫生经费和基本药物补助资金。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 6.59万元。与上年决算相比,减少2.48万元,下降27.38%,变动原因:本年度医疗收入增加。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年度无年末结转和结余。
(二)支出决算总计 943.38万元。包括:
1.本年支出决算合计 943.38万元。与上年决算相比,增加 244.29万元,增长 34.94%,变动原因:本年度有专技等级变动人员和本年度有公共卫生补助经费和基药补助经费及本年度医疗收入增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:事业收入结余。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:年末无结余分配。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年度无年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度本年收入决算合计 936.79万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入821.24万元,占 87.67%;
政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占 0%;
上级补助收入 0万元,占 0%;
事业收入 115.08万元,占 12.28%;
经营收入 0万元,占 0%;
附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
其他收入 0.47万元,占 0.05%。

图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度本年支出决算合计 943.38万元,其中:
基本支出716.12万元,占 75.91%;
项目支出 227.26万元,占24.09%;
上缴上级支出 0万元,占 0%;
经营支出 0万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 821.24万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 213.93万元,增长 35.23%,变动原因:本年度支付医疗服务能力提升部分设备款,部分药款材料款,公共卫生项目增加老年人体检项目;与上年决算相比,收、支总计各增加 228.85万元,增长 38.63%,变动原因:本年度发放公共卫生经费及基本药物补助资金,支付医疗服务能力提升部分设备款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 821.24万元。与年初预算 607.31万元相比,完成年初预算的 135.23%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加 0万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位无人大事务(款)行政运行款项支出。
(二)公共安全(类)
公共安全(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加 0万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位无公安(款)行政运行支出。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 62.94万元,与年初预算相比增加 -16.55万元。其中:
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算53.86万元,支出决算45.91万元,完成年初预算的85.2%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年度专技等级变动人员较多,本年度机关事业单位基本养老保险缴费实际支出低于年初预算。
3.行政事业单位社会保险缴费支出。年初预算1.07万元,支出决算1.13万元,完成年初预算的105.6%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度调整缴费比例,本年度机关事业单位社会保险缴费实际支出高于年初预算。
4.行政事业单位其他社会保障和就业支出。年初预算1.68万元,支出决算1.43万元,完成年初预算的85.1%。决算数与年初预算数的差异原因:上年度有专技等级变动人员,本年度机关事业单位其他保障和就业支出缴费实际支出低于年初预算。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 705.70万元,与年初预算相比增加 223.09万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算24.84万元,支出决算24.79万元,完成年初预算的109.7%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有专技等级变动人员,本年度机关事业单位医疗缴费实际支出高于年初预算。
2.行政事业单位基层医疗卫生机构支出。年初预算343.32万元,支出决算370.5万元,完成年初预算的107.9%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有专技等级变动人员。
3.行政事业单位基本公共卫生服务支出。年初预算141.9万元,支出决算79.38万元,完成年初预算的55.9%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有公共卫生项目支出资金未支付。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 52.60万元,与年初预算相比增加 7.39万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算45.21万元,支出决算52.60万元,完成年初预算的116.3%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有专技等级变动人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 593.99万元,其中:
(一)人员经费 593.99万元。主要包括:基本工资191.05万元、津贴补贴135.52万元、绩效工资117.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.91、职工基本医疗保险缴费27.74万元、奖金7万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金52.6万元、其他工资福利支出、离休费、退休费14.47万元支出等。
(二)公用经费 0万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 227.26万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。
(二)商品和服务支出 227.26万元。主要包括:办公费46.21万元、印刷费31.85万元、水费0.66万元、电费1.42万元、邮电费0.39万元、取暖费16.11万元、差旅费0.39万元、维修(护)费02万元、专用材料费29.16万元、劳务费100.13万元、公务用车运行维护费0.76万元等。
(三)资本性支出 0万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.76万元,支出决算 0.76万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0.76万元,支出决算 0.76万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.76万元,支出决算 0.76万元,与预算差异原因本年度财政拨款“三公”经费全年预算与支出决算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.76万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.76万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:本单位无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.76万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比,增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,变动原因:本单位无公务用车购置支出。
(2)公务用车运行维护费支出 0.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,增加 0.19万元,增长 33.18%,变动原因:我单位本年度公共卫生老年人体检需在医院体检,下乡用车次数增多。
3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次。与上年决算相比,增加 0万元, 0%,变动原因:本年度我单位无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 2025年度公用经费支出决算 122.13万元,与上年决算相比,增加 -63.94万元,增长 -34.36%,变动原因:本年度部分卫材款未支付。其中,机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院2025年度政府采购支出总额 35.53万元,其中:政府采购货物支出 18.49万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 17.04万元。政府采购授予中小企业合同金额 35.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 35.53万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 截至2025年12月31日,本单位共有车辆 1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金 227.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金”、“存量资金2023年医疗服务与保障能力提升”、“非免疫疫苗接种服务耗材费”、“2024年基本公共卫生服务本级配套资金”、“2025年基本药物补助资金”、“过渡期前医务人员临时性工作补助资金”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出227.26万元,政府性基金支出0万元。其中,对“存量资金2023年医疗服务与保障能力提升”、“2024年基本公共卫生服务本级配套资金”、“2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目各项目资金使用合规,成效良好,后续将强化资金统筹与绩效管理,提升资金使用效益。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院2025年度在决算中反映12个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共12个项目的绩效自评结果。
1.2024年基本公共卫生服务本级配套资金,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5.9万元,执行数为5.9万元,完成预算的100%。 2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金,是国家保障公民健康,预防和控制疾病提高公共卫生服务水平而建立的专项资金。合理有效的使用公共卫生经费,对于提高全民健康水平和构建和谐社会具有重要意义。已完成本年度免费向居民提供基本公共卫生服务,开展了地方病、结核、布病等疾病的监测,进行健康素养宣传、老高糖健康服务、计划免疫接种服务等方面的工作。
2.2024年市级财政基本公共卫生服务补助资金,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为0.67万元,执行数为0.67万元,完成预算的100%。 2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金,是国家保障公民健康,预防和控制疾病提高公共卫生服务水平而建立的专项资金。合理有效的使用公共卫生经费,对于提高全民健康水平和构建和谐社会具有重要意义。已完成本年度免费向居民提供基本公共卫生服务,开展了地方病、结核、布病等疾病的监测,进行健康素养宣传、老高糖健康服务、计划免疫接种服务等方面的工作。
3.过渡期前医务人员临时性工作补助资金,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为0.84万元,执行数为0.84万元,完成预算的100%。通过该项目有效保障本单位疫情期间工作人员补助。
4.存量资金(元财指社(2023)1440号2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金),根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。资金主要用于我单位元宝山区元宝山镇中心卫生院医疗服务与保障能力提升购置设备支付设备款,购入医疗设备,达到医疗服务水平提高,辖区居民满意度提高的效果。
5. 非免疫疫苗接种服务耗材费,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1.78,执行数为1.78万元,完成预算的100%。截止2025年底,该项目资金支出1.78万元。用于2021年-2024年疫苗接种服务费的发放,主要完成工作有向疫苗接种相关服务人员发放疫苗接种服务费,从而提高相关工作人员的工作效率,提高人民群众健康水平。
6. 2025年中央第一笔基本药物制度补助资金,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为9.02,执行数为9.02万元,完成预算的100%。 我单位根据上级对基本药物制度补助资金的要求及时完成了基药补助工作,主要完成工作有开加强基层医疗卫生机构的药品配备和管理,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差率销售。并按基药补助服务工作考核标准为卫生室乡村医生及时发放基药补助资金,保障基本基药补助工作有序运转
7.2025年中央第二笔基本药物制度补助资金,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为0.64,执行数为0.64万元,完成预算的100%。 我单位根据上级对基本药物制度补助资金的要求及时完成了基药补助工作,主要完成工作有开加强基层医疗卫生机构的药品配备和管理,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差率销售。并按基药补助服务工作考核标准为卫生室乡村医生及时发放基药补助资金,保障基本基药补助工作有序运转.
8.2025年自治区基本药物制度补助资金,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为18.92,执行数为18.92万元,完成预算的100%。 我单位根据上级对基本药物制度补助资金的要求及时完成了基药补助工作,主要完成工作有开加强基层医疗卫生机构的药品配备和管理,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差率销售。并按基药补助服务工作考核标准为卫生室乡村医生及时发放基药补助资金,保障基本基药补助工作有序运转。
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项目支出绩效自评表 | |||||||
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项目名称 |
2024年市级财政基本公共卫生服务补助资金 | ||||||
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主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 | ||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
年度资金总额 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
10 |
100 |
10 | |
|
其中:财政拨款 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
—— |
100 |
—— | |
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||
|
本年度使用市级基本公共卫生服务补助资金,确保按照国家和上级规定的标准,将本级配套资金及时、足额安排到位,以保障基本公共卫生服务项目的顺利开展,提高服务的可及性,让更多的居民能够享受到优质的基本公共卫生服务,加强服务的规范性,确保各项服务按照标准和流程开展,提升居民对服务的满意度,增强居民的健康获得感。 |
在2025年使用市级基本公共卫生服务补助预算资金0.67万元,全年执行0.67万元,通过基本药物补助资金的使用,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差价率销售,保障群众基本用药的要求,减轻患者用药负担,增强群众对基本医疗卫生服务的满意度和信任度。 | ||||||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
计量单位 |
分值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
数量指标 |
基本公共服务人口 |
正向 |
17477 |
人 |
7 |
|
|
辖区内村卫生室数 |
正向 |
14 |
所 |
8 |
| ||
|
质量指标 |
村卫生室公共卫生经费发放足额率 |
正向 |
100 |
% |
7 |
| |
|
补助资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
8 |
| ||
|
时效指标 |
村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生资金支出及时率 |
正向 |
95 |
% |
5 |
| |
|
村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生资金支出时间 |
定性 |
2025年1月-2025年12月 |
|
5 |
| ||
|
成本指标 |
村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生资金支出成本 |
反向 |
0.67 |
万元 |
5 |
| |
|
村卫生室基本公共卫生发放标准及其他资金支出标准 |
正向 |
0.67 |
万元 |
5 |
| ||
|
社会效益 |
保障部门正常运转 |
定性 |
有效保障 |
|
15 |
| |
|
可持续影响 |
保障基本公共卫生服务质量 |
定性 |
持续保障 |
|
15 |
| |
|
服务对象满意度 |
辖区居民满意度 |
正向 |
95 |
% |
10 |
| |
|
总分 |
100 |
| |||||
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项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
2024年基本公共卫生服务本级配套资金 |
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主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
—— |
100 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年度使用基本公共卫生服务本级资金,确保按照国家和上级规定的标准,将本级配套资金及时、足额安排到位,以保障基本公共卫生服务项目的顺利开展,提高服务的可及性,让更多的居民能够享受到优质的基本公共卫生服务,加强服务的规范性,确保各项服务按照标准和流程开展,提升居民对服务的满意度,增强居民的健康获得感。 |
在2025年使用中央基本公共卫生服务补助预算资金5.9万元,全年执行5.9万元,通过基本药物补助资金的使用,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差价率销售,保障群众基本用药的要求,减轻患者用药负担,增强群众对基本医疗卫生服务的满意度和信任度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
计量单位 |
分值 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
基本公共服务人口 |
正向 |
17477 |
人 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
辖区内村卫生室数 |
正向 |
14 |
所 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
村卫生室公共卫生经费发放足额率 |
正向 |
100 |
% |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生资金支出及时率 |
正向 |
95 |
% |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生资金支出时间 |
定性 |
2025年1月-2025年12月 |
|
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
村卫生室公共卫生经费发放及其他资金支出成本 |
反向 |
5.9 |
万元 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村卫生室基本公共卫生发放标准及其他资金支出标准 |
正向 |
5.9 |
万元 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障部门正常运转 |
定性 |
有效保障 |
|
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
保障基本公共卫生服务质量 |
定性 |
持续保障 |
|
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区居民满意度 |
正向 |
95 |
% |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
过渡期前医务人员临时性工作补助资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
—— |
100 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过提供临时性工作补助资金,对在疫情工作中的医务人员给予临时性工作补助,体现出对他们的认可和关怀,激发她们的工作积极性和责任感,同时也为其他员工树立榜样,弘扬正能量,确保临时性工作补助资金按照规定的程序和标准发放,做到专款专用,提高资金使用效益,保障资金的安全性和透明度。 |
在2025年使用资金0.84万元,通过过渡期前医务人员临时性工作补助资金的发放,达到提升医疗工作质量,职工满意度提高的效果。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
正向 |
6 |
人 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助发放次数 |
正向 |
2 |
次 |
7 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
补助发放足额率 |
正向 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助发放准确率 |
正向 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
定性 |
及时 |
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助发放时间 |
定性 |
2025年 |
|
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
临时性工作补助资金发放总成本 |
反向 |
0.84 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
临时性工作补助资金发放标准 |
反向 |
300 |
元/人 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高医务人员工作热情 |
定性 |
有效提升 |
|
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
提升医疗服务效率与质量 |
定性 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被补助医务人员满意度 |
正向 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
存量资金(元财指社(2023)1440号2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
40 |
40 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
40 |
40 |
—— |
100 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在2025年使用医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金40万元,购入医疗设备,达到医疗服务水平提高,辖区居民满意度提高的效果。 |
在2025年使用医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金40万元,本项目预算资金为40万元,到位资金40万元,实际支出资金40万元,预算执行率100%,资金主要用于我单位元宝山区元宝山镇中心卫生院医疗服务与保障能力提升购置设备支付设备款,购入医疗设备,达到医疗服务水平提高,辖区居民满意度提高的效果。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
计量单位 |
分值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
数量指标 |
基本公共卫生服务人口 |
正向 |
17012 |
人 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金金额 |
正向 |
40 |
万元 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用率 |
正向 |
100 |
% |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目完成率 |
正向 |
100 |
% |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支出时间 |
定性 |
及时支出 |
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金支出完成率 |
正向 |
10 |
% |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
资金支出成本 |
正向 |
40 |
万元 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金支出标准 |
正向 |
40 |
万元 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
辖区居民医疗服务提升 |
定性 |
有效提升 |
|
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
医疗服务水平持续提升 |
定性 |
不断提高 |
|
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
辖区居民医疗服务满意度提升 |
正向 |
90 |
% |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
非免疫疫苗接种服务耗材费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.78 |
1.78 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
1.78 |
1.78 |
—— |
100 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在本年度内,保障非免疫疫苗接种工作顺利开展,确保各类非免疫疫苗相关耗材充分供应。通过精准预算与合理调配耗材费,严格把控成本,将耗材费用控制在预算范围内,避免不必要的浪费。致力于提升疫苗接种服务质量,为乡镇卫生公共事业稳步发展。 |
通过对于疫苗接种服务费的发放,从而提高人民群众接种数量,提高人民群众的健康意识水平,保障医院关于预防接种工作的执行,从而促进医院的正常运行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
年度指标值 |
计量单位 |
分值 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
数量指标 |
接种耗材数量 |
正向 |
889 |
个 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非免疫疫苗接种针次 |
正向 |
889 |
次 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
疫苗接种率 |
正向 |
90 |
% |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
疫苗质量合格率 |
正向 |
100 |
% |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
接种时间 |
定性 |
2021-2024 |
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
疫苗接种完成率 |
正向 |
90 |
% |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
非免疫疫苗接种服务费总额 |
正向 |
17780 |
元 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单次接种服务费 |
正向 |
20 |
元 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益 |
提高卫生院医疗水平 |
定性 |
提高 |
|
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
保障人民群众健康水平 |
定性 |
保障 |
|
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
无生态环境影响 |
定性 |
无影响 |
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
保障医院可持续发展 |
定性 |
持续发展 |
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
患者满意度 |
正向 |
95 |
% |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构实施该制度个数 |
定性 |
|
1 |
1 |
|
7 |
7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施基本药物制度辖区村卫生室数 |
定性 |
|
14 |
14 |
|
8 |
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
基本药物采购情况 |
定性 |
|
按时采购 |
按时采购 |
|
7 |
7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物配备 |
定性 |
|
配备齐全 |
配备齐全 |
|
8 |
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
基本药物补助资金到位率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物补助资金使用率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
基本药物补助资金实际到位资金 |
正向 |
等于 |
9.02 |
9.02 |
万 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物补助资金使用资金 |
正向 |
等于 |
9.02 |
9.02 |
万 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
基层医疗卫生机构服务能力提升情况 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
基本药物合理用药情况 |
定性 |
|
合理用药 |
合理用药 |
|
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续发展影响 |
定性 |
|
持续发展 |
持续发展 |
|
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区居民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2025年中央第一笔基本药物制度补助资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.02 |
9.02 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
9.02 |
9.02 |
—— |
100 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本单位2025年辖区人口17012人,使用2025年中央第一笔基本药物制度补助资金9.02万元,确保基本药物的充足稳定供应,满足群众基本用药需求,提高合理用药水平,加强基层医疗卫生服务体系建设,提升基层医疗服务能力和水平。 |
在2025年使用中央第一笔基本药物制度补助预算资金9.02万元,全年执行9.02万元,通过基本药物补助资金的使用,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差价率销售,保障群众基本用药的要求,减轻患者用药负担,增强群众对基本医疗卫生服务的满意度和信任度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构实施该制度个数 |
定性 |
|
1 |
1 |
|
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施基本药物制度辖区村卫生室数 |
定性 |
|
14 |
14 |
|
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
基本药物采购情况 |
定性 |
|
按时采购 |
按时采购 |
|
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物配备 |
定性 |
|
配备齐全 |
配备齐全 |
|
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
基本药物补助资金到位率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物补助资金使用率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
基本药物补助资金实际到位资金 |
正向 |
等于 |
9.02 |
9.02 |
万 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物补助资金使用资金 |
正向 |
等于 |
9.02 |
9.02 |
万 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
基层医疗卫生机构服务能力提升情况 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
基本药物合理用药情况 |
定性 |
|
合理用药 |
合理用药 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续发展影响 |
定性 |
|
持续发展 |
持续发展 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区居民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2025年中央第二笔基本药物制度补助资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.64 |
0.64 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
0.64 |
0.64 |
—— |
100 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本单位2025年辖区人口17012人,使用2025年中央第二笔基本药物制度补助资金0.64万元,确保基本药物的充足稳定供应,满足群众基本用药需求,提高合理用药水平,加强基层医疗卫生服务体系建设,提升基层医疗服务能力和水平。 |
在2025年使用中央第二笔基本药物制度补助预算资金0.64万元,全年执行0.64万元,通过基本药物补助资金的使用,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差价率销售,保障群众基本用药的要求,减轻患者用药负担,增强群众对基本医疗卫生服务的满意度和信任度。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构实施该制度个数 |
定性 |
|
1 |
1 |
|
7 |
7 |
|
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|
实施基本药物制度辖区村卫生室数 |
定性 |
|
14 |
14 |
|
8 |
8 |
|
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质量指标 |
基本药物采购情况 |
定性 |
|
按时采购 |
按时采购 |
|
7 |
7 |
|
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|
基本药物配备情况 |
定性 |
|
配备齐全 |
配备齐全 |
|
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
基本药物补助资金到位率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物补助资金使用率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
基本药物补助资金实际到位资金 |
正向 |
等于 |
0.64 |
0.64 |
万 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物补助资金使用资金 |
正向 |
等于 |
0.64 |
0.64 |
万 |
5 |
5 |
|
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效益指标 |
社会效益 |
基层医疗卫生机构服务能力提升情况 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
10 |
10 |
|
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生态效益 |
基本药物合理用药情况 |
定性 |
|
合理用药 |
合理用药 |
|
10 |
10 |
|
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|
可持续影响 |
可持续发展影响 |
定性 |
|
持续发展 |
持续发展 |
|
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
患者满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
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总分 |
100 |
100.00 |
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项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
2025年自治区基本药物制度补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门 |
赤峰市元宝山区卫生健康委员会(部门) |
实施单位 |
赤峰市元宝山区元宝山镇中心卫生院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度资金总额 |
0 |
18.92 |
18.92 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
0 |
18.92 |
18.92 |
—— |
100 |
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本单位2025年辖区人口17012人,使用2025年自治区基本药物制度补助资金18.92万元,确保基本药物的充足稳定供应,满足群众基本用药需求,提高合理用药水平,加强基层医疗卫生服务体系建设,提升基层医疗服务能力和水平。 |
在2025年使用自治区基本药物制度补助预算资金18.92万元,全年执行18.92万元,通过基本药物补助资金的使用,提升基层医务人员的药品使用和管理能力,确保基本药物制度的顺利实施和药品零差价率销售,保障群众基本用药的要求,减轻患者用药负担,增强群众对基本医疗卫生服务的满意度和信任度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗卫生机构实施该制度个数 |
定性 |
|
1 |
1 |
|
7 |
7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施基本药物制度村卫生室数 |
定性 |
|
14 |
14 |
|
8 |
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
基本药物采购情况 |
定性 |
|
按时采购 |
按时采购 |
|
7 |
7 |
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|
基本药物配备 |
定性 |
|
配备齐全 |
配备齐全 |
|
8 |
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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时效指标 |
基本药物补助资金到位率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基本药物补助资金使用率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
基本药物补助资金实际到位资金 |
正向 |
等于 |
18.92 |
18.92 |
万 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本药物补助资金使用资金 |
正向 |
等于 |
18.92 |
18.92 |
万 |
5 |
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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效益指标 |
社会效益 |
基层医疗卫生机构服务能力提升情况 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
基本药物合理用药情况 |
定性 |
|
合理用药 |
合理用药 |
|
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续发展影响 |
定性 |
|
持续发展 |
持续发展 |
|
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
患者满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总分 |
100 |
100.00 |
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(三)部门项目绩效评价结果。
1.2024年基本公共卫生服务本级配套资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
2.2024年市级财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
3.过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
4.存量资金(元财指社(2023)1440号2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金)项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
5.非免疫疫苗接种服务耗材费项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
6.2025年中央第一笔基本药物制度补助资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
7.2025年中央第二笔基本药物制度补助资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
8.2025年自治区基本药物制度补助资金项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。
(四)部门(单位)预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
本单位已建立预算绩效内部管理制度,落实预算编制、执行监控、绩效自评全流程管理。结合基层医疗、公共卫生工作搭建通用绩效指标体系,涵盖服务量、服务成效、群众满意度等指标,常态化开展绩效监控,以绩效管控提升财政资金使用效益。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:孙淑 联系电话:0476-3570120
见附件。
蒙公网安备 15040302150577号